黨校2017年預算公開
中共南樂縣委黨校2017年度預算公開情況
一、部門基本情況
(一)部門機構設置:中共南樂縣委黨校設辦公室、教研室、總務科、社教科。
(二)部門預算構成
本部門沒有獨立核算的下級預算單位,部門本級預算即匯總預算。
(三)主要職能:一是加大培訓輪訓力度,深化教學改革,建立和完善黨校教學新布局。為縣委縣政府及其他有關部門提供教育服務,目前主要輪訓科級干部、中青年后備干部、股級干部、農村黨支部書記、村委會主任以及需要培訓的領導干部和工作人員。二是進一步加強科研工作,充分發(fā)揮理論陣地作用。三是相關社會服務。
(四)人員構成情況:中共南樂縣委黨校(南樂縣行政學校)事業(yè)編制人員30名(行政管理人員占15%,專業(yè)技術人員占65%,工勤人員占20%)。其中總支書記、常務副校長1名,副校長2名。
(五)預算年度主要工作任務:干部教育、事業(yè)單位離退休等預算。
二、收入預算說明
2017年收入預算281.42萬元,其中:財政撥款收入281.42萬元;較上年預算減少15.31萬元,原因是離退休工資變動;部門結轉資金0萬元。
三、支出預算說明
2017年支出預算281.42萬元,其中:財政撥款支出281.42萬元;較上年預算增加11萬元,原因是預算管理人員工資增加;部門結轉資金0萬元。2017年財政撥款支出按用途劃分為:工資福利支出:237.25萬元,占基本支出的84.3%;對個人和家庭的補助22.27萬元,占基本支出的7.9%;商品服務支出21.90萬元,占基本支出的7.8%。主要項目:人員工資、津貼補貼、績效工資、在職辦公經費等。
四、預算收支增減變化情況說明
2017收入預算281.42萬元,其中:財政撥款收入281.42萬元,較上年預算減少15.31萬元,減少了5.16%。原因是離退休工資變動。
2017年預算支出281.42萬元,其中:財政撥款支出281.42萬元,較上年預算支出增加11萬元。原因是預算管理人員工資增加。
五、機關運行經費安排情況說明
機關運行經費支出情況:2017年支出預算9.9萬元,與上年預算持平。主要用于保障單位正常運行的各項經費支出,包括辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修(護)費等。
六、政府采購安排情況說明
2017年度預算沒有安排政府采購支出,政府采購資金安排為0萬元。
七、“三公經費”支出及增減變化情況說明
2017年三公經費預算支出0元,與上年持平。其中:因公出國(境)費0萬元;公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費0萬元;公務接待費0萬元。
?? 八、政府性基金預算支出預算情況說明
?? 我單位2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
?九、名詞解釋
(一)、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。
(二)、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
(四)、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
(五)社會保障和就業(yè):指南樂縣委黨校退休人員的退休費、生活補助、社會保障支出。
(六)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育:指南樂縣委黨校人員醫(yī)療保障方面的支出。
(七)、住房保障支出:是指南樂縣委黨校在職人員住房公積金支出。
(八)、“三公”經費:是指納入縣級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(九)、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。